平顶山交通水利建设投资有限公司

公司加强内部审计工作

发布时间:  2025-05-20 作者:

2025519日,审计部完成对平顶山市兴城城市公用设施服务有限公司的财务收支审计及合同管理专项审计。出具审计报告2份,揭示风险或问题10项,提出审计建议8条。报告已及时下发被审计单位,并督促其按照时限要求整改落实。

       根据公司年度工作部署及内部审计工作计划,审计部围绕“规范管理、防范风险、服务发展”的目标,扎实推进监督职责履行。520日正式启动新能源公司2024年度的财务收支及资产管理审计项目。截止531日已完成货币资金合规性、固定资产投资效益、关键内部控制执行有效性等核心模块的审查,整体项目进度已达60%