公司积极推进内部审计工作
发布时间: 2025-10-20 作者:
2025年10月18日,完成兴城公司财务收支及施工项目专项审计,审计报告初稿已报公司领导审核。从本月开始,委托会计师事务所开展公司2022年5月至2025年9月财务收支内部审计。
本月收到所属公司上报审计整改报告4份,立行立改事项整改率100%。通过整改,推动完善内控及财务审批制度2项、规范存量合同审核归档9份、收回历史沉淀资金28.2万元;中长期整改事项相关责任单位已制定分阶段推进计划,审计监督作用充分彰显。
发布时间: 2025-10-20 作者:
2025年10月18日,完成兴城公司财务收支及施工项目专项审计,审计报告初稿已报公司领导审核。从本月开始,委托会计师事务所开展公司2022年5月至2025年9月财务收支内部审计。
本月收到所属公司上报审计整改报告4份,立行立改事项整改率100%。通过整改,推动完善内控及财务审批制度2项、规范存量合同审核归档9份、收回历史沉淀资金28.2万元;中长期整改事项相关责任单位已制定分阶段推进计划,审计监督作用充分彰显。